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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4356-79-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4356-4-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4356-4-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins 1016 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
1225500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2017 |
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Proveedor |
AUGUSTO JOSE |
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Razón Social |
AUGUSTO JOSE POBLETE QUEZADA
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R.U.T. |
13.661.229-8 |
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Sucursal |
AUGUSTO JOSE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | | Se repararán baños y duchas tanto de damas como de varones, se cambiarán tapas de baños, pintura en general. Se requiere un trabajo con material de alta duración y fijación para la durabilidad de esta misma. Así mismo se requiere instalar otros equipos de |
$ 6.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.450.000
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$ 6.450.000
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Total Neto
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$ 6.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.225.500
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$ 7.675.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.