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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4356-8-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4356-2-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4356-2-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins 1016 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
501600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
christian andres |
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Razón Social |
christian andres warner santander, Informática & T
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R.U.T. |
76.279.417-9 |
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Sucursal |
christian andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232908
| Programas de desvío o conmutación | 4 | Unidad | ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION EUIPO ROUTER/FIREWALL PARA 3 COLEGIOS Y DAEM COMUNA DE FREIRINA | Instalacion de CAUTRO EQUIPOS en terreno mas induccion,soporte y garantia |
$ 660.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640.000
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$ 2.640.000
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Total Neto
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$ 2.640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 501.600
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$ 3.141.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.