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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4357-132-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-92-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Santiago Zavala N°795 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
222716,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Zavala N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-05-2026 |
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Proveedor |
Carlos Carrasco |
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Razón Social |
CARLOS ANTONIO CARRASCO ESCOBAR
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R.U.T. |
9.955.390-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Carrasco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181508
| Tabiques de aseos | 1 | Unidad | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SALA DE REHABILITACION FISICA -ATENCION INFANTIL COMUNA DE FREIRINA , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNCIAS ADJUNTAS | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SALA DE REHABILITACION FISICA -ATENCION INFANTIL COMUNA DE FREIRINA , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNCIAS ADJUNTAS |
$ 1.172.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.172.190
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$ 1.172.190
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Total Neto
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$ 1.172.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.716
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$ 1.394.906
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.