Orden de Compra. Nº4357-144-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4357-40-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-144-SE11
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4357-40-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN EN ANEXO EL VALOR DE LA ORDEN ES INFERIOR PARA DESPCHAR CON FLETE CANCELADO ATTE
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4357-40-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 4071,51
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dental Store
Razón Social SAN JUAN S.A
R.U.T. 76.262.910-0
Sucursal Dental Store
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151618
Elevadores dentales3UnidadElevadores apicales tipo heidbrink o west  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429
Total Neto $ 21.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.072
TOTAL OC $ 25.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.