Orden de Compra. Nº4357-165-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-126-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-165-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-126-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 23028
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE CORROTEA CARDENAS
Razón Social MARIA JOSE CORROTEA CARDENAS
R.U.T. 14.099.760-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA JOSE CORROTEA CARDENAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE 100 BOLSAS EQUIVALENTE A MARCA SUPREMO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
50202301
Agua4UnidadAGUA SABORIZADA EN BOTELLA DE 1.6 LITROS SABORES SURTIDOS Detallar fecha de vencimiento del producto   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
52151704
Cucharas domésticas50UnidadCUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE BLANCA   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Paquete GALLETA SURTIDAS (CON O SIN RELLENO), 120 GR Detallar fecha de vencimiento del producto   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteQUEQUE SABORES SURTIDOS DE 250 GR. Detallar fecha de vencimiento del producto   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6PaqueteTWISTOS GRANDE SABORES SURTIDOS TWISTOS GRANDE SABORES SURTIDOS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 111.200
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 23.028
TOTAL OC $ 144.228


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.099.760-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.