Orden de Compra. Nº4357-170-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4357-43-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-170-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4357-43-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE CORROTEA CARDENAS
Razón Social MARIA JOSE CORROTEA CARDENAS
R.U.T. 14.099.760-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA JOSE CORROTEA CARDENAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua120UnidadAGUA SABORIZADA 190ML (ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO)AGUA SABORIZADA 190ML (ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50101634
Fruta fresca120UnidadFRUTA (ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO)FRUTA (ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos120UnidadGALLETA SIN AZÚCAR EN LÍNEA 30 GR (ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO)GALLETA SIN AZÚCAR EN LÍNEA 30 GR (ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.