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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4357-172-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4357-26-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4357-26-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Zavala S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Santiago Zavala N°795 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
332500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Zavala N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Real Audiovision |
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Razón Social |
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LORENA SALAS ROMERO EIRL
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R.U.T. |
76.850.470-9 |
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Sucursal |
Real Audiovision |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121610
| Fondo de ojos | 250 | Unidad | Examen Fondo de Ojo (incluir gotas) a pacientes beneficiados con el Programa Cardiovascular 2013, las atenciones deben realizarse en Cesfam de Freirina, las fechas de Atención se coordinaran con el Dept. de Salud. | Examen de Fondo de ojo a pacientes benefiarios del Programa Cardiovascular, del CESFAM de Freirina. La atención se realiza en la comuna, en fecha y horario coordinado con el organismo demandante. |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 1.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.500
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$ 2.082.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.