Orden de Compra. Nº4357-20-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4357-2-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-20-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4357-2-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4357-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 108053
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Save SpA
Razón Social Comercial Save SPA
R.U.T. 76.365.605-5
Sucursal Comercial Save SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO GEL DE 1 LITROCloro Gel 1 LT, Caja de 12 unidades, Valor unitario. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO DE 1 LITROCLORO DESINFECTANTE DE 1 LT, CAJA X 10 ud. VALOR UNITARIO. FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE 2018 $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA GENERO NARANJOPAÑO DE LIMPIEZA NARANJO, 30 X 40 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
47131811
Productos de lavandería20LitroDETERGENTE LIQUIDO DE ROPADETERGENTE MATIC LIQUIDO, MARCA SAVE, EN ENVASE DE 2 LT. FECHA DE VENCIMIENTO DIC. 2018 $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.840
42132102
Cubre camillas120PaqueteSABANILLAS PAQUETES DE A 2 DE 48 METROS O MASSABANILLA BLANCA DE PAPEL DE 48 A 50 MTS. PACK X 2 $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.800 $ 388.800
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA CHICAS PAQUETES DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA DE 50 X 70 , PAQUETE DE 10 UNIDADES $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDE PAQUETES DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA DE 80 X 110 , PAQUETE DE 10 UNIDADES $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
42132202
Dediles40ParGUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSOGUANTE AMARILLO DE LATEX, FLOCADO, LARGO DE 300 MM, VENTA X PAR $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
Total Neto $ 568.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.053
TOTAL OC $ 676.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.