Orden de Compra. Nº4357-251-SE23 "ADQUISICION DE INSTALACION REJAS DSM FREIRINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-251-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSTALACION REJAS DSM FREIRINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 322578,105
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2023
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA SE DEBE CONSIDERAR EL PLAZO DE ENTREGA EN 30  DIAS CORRIDOS. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Carrasco
Razón Social CARLOS ANTONIO CARRASCO ESCOBAR
R.U.T. 9.955.390-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Carrasco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad SERVICIO DE CIERRE PERIMETRAL COSTADO EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL , CONSIDERAR MANO DE OBRA Y MATERIALES. SERVICIO DE CIERRE PERIMETRAL COSTADO EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL , CONSIDERAR MANO DE OBRA Y MATERIALES. $ 1.697.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697.780 $ 1.697.780
Total Neto $ 1.697.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.578
TOTAL OC $ 2.020.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.