Orden de Compra. Nº4357-284-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-170-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-284-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-170-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 70054,52
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGSERV SPA
Razón Social INGSERV SPA
R.U.T. 77.911.478-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGSERV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121435
Hilos o cables de conexión1UnidadCABLE DE SEGURIDAD KENSINGTONCABLE DE SEGURIDAD KENSINGTON $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
26111704
Cargadores de baterías3UnidadCARGADOR HP ALL IN ONE 19.5 VOLT - 6-15 AMPERESCARGADOR HP ALL IN ONE 19.5 VOLT - 6-15 AMPERES $ 52.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.160 $ 158.160
43201803
Discos duros4UnidadDISCO SÓLIDO SSD INTERNO KINGSPEC P3 256 SATA 3 256 GBDISCO SÓLIDO SSD INTERNO KINGSPEC P3 256 SATA 3 256 GB $ 28.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.948 $ 113.948
26121620
Cable para interconexiones6UnidadPOWER BALUM CANAL RJ45 VIDEO + POWERPOWER BALUM CANAL RJ45 VIDEO + POWER $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 368.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.055
TOTAL OC $ 438.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.