Orden de Compra. Nº4357-523-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SALUD MENTAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-523-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999, 2152204014, 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 141550
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor silvia del rosario
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO TAPIA QUEVEDO
R.U.T. 6.511.726-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal silvia del rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202305
Jugo en polvo50UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITRO DIFERENTES SABORES SIN AZUCAR JUGOS DE 1 1/2 LITRO DIFERENTES SABORES SIN AZUCAR $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
52152102
Vasos para beber domésticos60UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 250 CCVASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 250 CC $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52151704
Cucharas domésticas1000UnidadCUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11151701
Hilo de lana20UnidadLANAS DIFERENTES COLORES DE 100 GRS LANAS DIFERENTES COLORES DE 100 GRS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50201706
Café15UnidadCAFE DE 160 GRSCAFE DE 160 GRS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
50181901
Pan fresco100Unidad GALLETAS DIFERENTES SABORES GRANDES GALLETAS DIFERENTES SABORES GRANDES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 5UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50201706
Café5UnidadTE SUPREMO NEGRO 100 BOLSITASTE SUPREMO NEGRO 100 BOLSITAS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
52121602
Servilletas20UnidadSERVILLETAS ELITESERVILLETAS ELITE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos5UnidadMIX DE FRUTOS SECOS MIX DE FRUTOS SECOS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
52152102
Vasos para beber domésticos1000UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLES DE 250 CCVASOS TERMICOS DESECHABLES DE 250 CC $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 745.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.550
TOTAL OC $ 886.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.