Orden de Compra. Nº
4357-523-SE23
"
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SALUD MENTAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4357-523-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Zavala N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999, 2152204014, 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Santiago Zavala N°795
Comuna
Freirina
Impuesto
141550
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
silvia del rosario
Razón Social
SILVIA DEL ROSARIO TAPIA QUEVEDO
R.U.T.
6.511.726-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
silvia del rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202305
Jugo en polvo
50
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO DIFERENTES SABORES SIN AZUCAR
JUGOS DE 1 1/2 LITRO DIFERENTES SABORES SIN AZUCAR
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
52152102
Vasos para beber domésticos
60
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 250 CC
VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 250 CC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
52151704
Cucharas domésticas
1000
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS
CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
11151701
Hilo de lana
20
Unidad
LANAS DIFERENTES COLORES DE 100 GRS
LANAS DIFERENTES COLORES DE 100 GRS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50201706
Café
15
Unidad
CAFE DE 160 GRS
CAFE DE 160 GRS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
50181901
Pan fresco
100
Unidad
GALLETAS DIFERENTES SABORES GRANDES
GALLETAS DIFERENTES SABORES GRANDES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de
5
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50201706
Café
5
Unidad
TE SUPREMO NEGRO 100 BOLSITAS
TE SUPREMO NEGRO 100 BOLSITAS
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
52121602
Servilletas
20
Unidad
SERVILLETAS ELITE
SERVILLETAS ELITE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos
5
Unidad
MIX DE FRUTOS SECOS
MIX DE FRUTOS SECOS
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
52152102
Vasos para beber domésticos
1000
Unidad
VASOS TERMICOS DESECHABLES DE 250 CC
VASOS TERMICOS DESECHABLES DE 250 CC
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 745.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 141.550
TOTAL OC
$ 886.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.