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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4357-525-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-419-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Santiago Zavala N°795 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
11400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Zavala N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2023 |
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Proveedor |
Medikar Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.167.536-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Medikar Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101702
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos | 200 | Ampolla | CLORURO DE SODIO 0.9% 20ML AMPOLLAS (FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOS A 24 MESES) | CLORURO DE SODIO 0.9% 20ML AMPOLLAS (FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOS A 24 MESES) |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.