Orden de Compra. Nº4357-551-SE24 "MEMO N°012 ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-551-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°012 ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 14609,29
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor silvia del rosario
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO TAPIA QUEVEDO
R.U.T. 6.511.726-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal silvia del rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidadendulzanteendulzante $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidadpaquetes de galletas surtidospaquetes de galletas surtidos $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
52121602
Servilletas2Unidadpaquete de servilletaspaquete de servilletas $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200Unidadcucharas plásticascucharas plásticas $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
41122808
Bandejas de uso general2Unidadbandejas desechables grandesbandejas desechables grandes $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006 $ 1.006
50201706
Café1Unidadcaja de sobres de cafécaja de sobres de café $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
50201710
Té de hierbas1Unidadcaja de té de 100 bolsascaja de té de 100 bolsas $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
50181906
Pan en conserva4Unidadbolsas de pan de coctelbolsas de pan de coctel $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
50202304
Jugos y néctar envasados6Unidadbotellas de jugo de 1 1/2 litros sabores surtidosbotellas de jugo de 1 1/2 litros sabores surtidos $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidadkilo de azúcarkilo de azúcar $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 76.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.609
TOTAL OC $ 91.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.