Orden de Compra. Nº4357-659-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-262-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4357-659-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-262-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795
Comuna Freirina
Impuesto 24110,43
Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo1CajaNOTAS POST IT GRANDES DE 7.5 CM X 7.5 CM APROX DE 50 UND CADA UNA  $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones2CajaLAMINAS PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO OFICIO 100 UND CADA CAJA  $ 16.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.646 $ 33.646
23153412
Tijeras de guillotina1UnidadGUILLOTINA MEDIANA  $ 26.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.681 $ 26.681
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones1UnidadTERMO LAMINADORA TAMAÑO OFICIO  $ 40.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.776 $ 40.776
60121124
Papel kraft24UnidadPAPEL CRAFF EN PLIEGO  $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256 $ 2.256
60121501
Rotuladores de base acuosa3UnidadDESTACADORES COLOR AMARILLODESTACADORES COLOR AMARILLO $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212
60121501
Rotuladores de base acuosa3UnidadDESTACADORES COLOR ROSADODESTACADORES COLOR ROSADO $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212
60121501
Rotuladores de base acuosa3UnidadDESTACADORES COLOR VERDEDESTACADORES COLOR VERDE $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212
60121501
Rotuladores de base acuosa3UnidadDESTACADORES COLOR CELESTEDESTACADORES COLOR CELESTE $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento12UnidadPEGAMENTO EN BARRA STICK FIX MEDIANOPEGAMENTO EN BARRA STICK FIX MEDIANO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
Total Neto $ 126.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.110
TOTAL OC $ 151.007


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.