Orden de Compra. Nº
4357-659-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-262-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4357-659-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-262-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Zavala N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Santiago Zavala N°795
Comuna
Freirina
Impuesto
24110,43
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Zavala N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Caja
NOTAS POST IT GRANDES DE 7.5 CM X 7.5 CM APROX DE 50 UND CADA UNA
$ 11.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones
2
Caja
LAMINAS PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO OFICIO 100 UND CADA CAJA
$ 16.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.646
$ 33.646
23153412
Tijeras de guillotina
1
Unidad
GUILLOTINA MEDIANA
$ 26.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.681
$ 26.681
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones
1
Unidad
TERMO LAMINADORA TAMAÑO OFICIO
$ 40.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.776
$ 40.776
60121124
Papel kraft
24
Unidad
PAPEL CRAFF EN PLIEGO
$ 94,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.256
$ 2.256
60121501
Rotuladores de base acuosa
3
Unidad
DESTACADORES COLOR AMARILLO
DESTACADORES COLOR AMARILLO
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.212
$ 1.212
60121501
Rotuladores de base acuosa
3
Unidad
DESTACADORES COLOR ROSADO
DESTACADORES COLOR ROSADO
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.212
$ 1.212
60121501
Rotuladores de base acuosa
3
Unidad
DESTACADORES COLOR VERDE
DESTACADORES COLOR VERDE
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.212
$ 1.212
60121501
Rotuladores de base acuosa
3
Unidad
DESTACADORES COLOR CELESTE
DESTACADORES COLOR CELESTE
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.212
$ 1.212
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
12
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX MEDIANO
PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX MEDIANO
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.440
Total Neto
$ 126.897
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.110
TOTAL OC
$ 151.007
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.