Orden de Compra. Nº4358-189-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4358-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-189-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4358-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4358-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
Comuna Nacimiento
Impuesto 267767
Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartuchos de tinta1GlobalLINEA N° 5 TINTA PARA IMPRESORAS ESCUELA OSCAR GUERRERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PRESUPUESTO ESTIMADO $1.746.000.- IVA INCLUIDO LINEA N° 5 TINTA EPSON CANON ORIGINALES PARA IMPRESORAS ESCUELA OSCAR GUERRERO $ 1.094.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.900 $ 1.094.900
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Cartuchos de tinta1GlobalLINEA N° 7 TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA LOS LOPEZ CHEQUENAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PRESUPUESTO ESTIMADO $222.400.- IVA INCLUIDO LINEA N° 7 TINTAS EPSON ORIGINALES IMPRESORAS ESCUELA LOS LOPEZ CHEQUENAL $ 105.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalLINEA N° 8 TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA SANTA LUISA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PRESUPUESTO ESTIMADO $91.920.- IVA INCLUIDO LINEA N° 8 TINTAS ESPON ORIGINALES PARA IMPRESORAS ESCUELA SANTA LUISA $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
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Cartuchos de tinta1GlobalLINEA N° 9 TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA VICTOR BELTRAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PRESUPUESTO ESTIMADO $321.600.- IVA INCLUIDO LINEA N° 9 TINTAS BROTHER Y EPSON ORIGINALES PARA IMPRESORAS ESCUELA VICTOR BELTRAN $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 1.409.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.767
TOTAL OC $ 1.677.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.