Orden de Compra. Nº4358-192-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4358-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-192-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4358-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4358-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
Comuna Nacimiento
Impuesto 566075,36
Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEKMA SpA
Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA SPA
R.U.T. 77.776.240-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEKMA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1GlobalLINEA N° 2 TONER ORIGINAL PARA IMPRESORAS LICEO MUNICIPAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PRESUPUESTO ESTIMADO $4.200.000.- IVA INCLUIDO INSUMOS ORIGINALES CON CERTIFICACION DE LA MARCA RICOH CON CODIGO QR $ 2.979.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979.344 $ 2.979.344
Total Neto $ 2.979.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 566.075
TOTAL OC $ 3.545.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.