Orden de Compra. Nº4358-282-SE24 "REGULAR- Materiales para mantenimiento DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-282-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULAR- Materiales para mantenimiento DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4362-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
Comuna Nacimiento
Impuesto 11851,06
Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica1Unidad no definidaMALLA CUADRADAS GALVANIZADAS ROLLO 25 MTSMALLA CUADRADAS GALVANIZADAS ROLLO 25 MTS $ 24.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.355 $ 24.355
31161906
Muelles de disco3Unidad no definidaDISCO DE CORTE METAL MILIMETRICO 4 1/2".DISCO DE CORTE METAL MILIMETRICO 4 1/2". $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593 $ 1.593
31161508
Tornillos para madera200Unidad no definidaTORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1"TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1" $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31162404
Grapas de ferretería2Unidad no definidaFLEXIBLE MONOMANDO 1/2" HI HEFLEXIBLE MONOMANDO 1/2" HI HE $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.424 $ 4.424
31191515
Malla abrasiva2Unidad no definidaLLAVE MONOMANDO LAVAPLATO CROMO LLAVE MONOMANDO LAVAPLATO CROMO $ 14.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.202 $ 29.202
Total Neto $ 62.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.851
TOTAL OC $ 74.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.