Orden de Compra. Nº4358-77-SE23 "MATERIALES REPARACION DE ESCUELA NNS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-77-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION DE ESCUELA NNS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4362-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
Comuna Nacimiento
Impuesto 274034,72
Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras5UnidadCHAPA O CERRADURA DE PUERTA (ITEM 19)CHAPA O CERRADURA DE PUERTA (ITEM 19) $ 10.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.215 $ 52.215
31162309
Estantes de montaje3UnidadBISAGRAS 3 PULGADAS (ITEM 3)BISAGRAS 3 PULGADAS (iTEM 3) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
40141702
Grifos7UnidadLLAVES LAVAMANOS MONOMANDO (ITEM 66)LLAVES LAVAMANOS MONOMANDO (ITEM 66) $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.062 $ 97.062
40141726
Tomas de agua7UnidadFLEXIBLE DE AGUA 1/2 PULGADA (ITEM 57)FLEXIBLE DE AGUA 1/2 PULGADA (ITEM 57) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.707
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadTUBOS DE SILICONA PARA BAÑOS (ITEM 13)TUBOS DE SILICONA PARA BAÑOS (ITEM 13) $ 2.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.325 $ 12.325
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA DE 90 CMS (ITEM 16) PUERTA DE 90 CMS (ITEM 16) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
46171501
Candados3UnidadCANDADOS GRANDES (ITEM 13)CANDADOS GRANDES (ITEM 13) $ 15.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.924 $ 45.924
31211904
Brochas12UnidadRODILLOS DE 18 CM ( ITEM 31 )RODILLOS DE 18 CM ( ITEM 31 ) $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
31162309
Estantes de montaje4UnidadPOMELES ACERO PARA PORTON METALICO (ITEM 22)POMELES ACERO PARA PORTON METALICO (ITEM 22) $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.248 $ 9.248
31211502
Pinturas de base acuosa10TinetaTINETAS PINTURA ESMALE AL AGUA COLOR BEIGE (ITEM 37)TINETAS PINTURA ESMALE AL AGUA COLOR BEIGE (ITEM 37) $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
31211502
Pinturas de base acuosa2TinetaTINETAS PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR CAFE (ITEM 37)TINETAS PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR CAFE (ITEM 37) $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
Total Neto $ 1.442.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.035
TOTAL OC $ 1.716.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.