Orden de Compra. Nº4358-95-AG26 "SEP 2026. Adquisición de toners para impresoras Ricoh Liceo Municipal desde 4358-36-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-95-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SEP 2026. Adquisición de toners para impresoras Ricoh Liceo Municipal desde 4358-36-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación Santa Margarita Nº 518, Nacimiento
Comuna Nacimiento
Impuesto 838979,58
Dirección de Envío de la Factura Santa Margarita Nº 518, Nacimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
TítuloDescripción
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA

Despachar a General Prieto N°880 - Nacimiento.

Horario de atención: Lunes a Jueves 08:30 a 17:00 hrs. Viernes 08:30 a 13.00 hrs.

Contacto: Mucy Sanhueza Cea, Fono 442920186

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner30UnidadTONER ORIGINAL RICOH BLACK 842442 TONER ORIGINAL RICOH BLACK 842442 $ 46.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.750 $ 1.404.750
44103103
Tóner12UnidadTONER ORIGINAL RICOH YELLOW 842443 TONER ORIGINAL RICOH YELLOW 842443 $ 83.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.644 $ 1.003.644
44103103
Tóner12UnidadTONER ORIGINAL RICOH MAGENTA 842444TONER ORIGINAL RICOH MAGENTA 842444 $ 83.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.644 $ 1.003.644
44103103
Tóner12UnidadTONER ORIGINAL RICOH CYAN 842445 TONER ORIGINAL RICOH CYAN 842445 $ 83.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.644 $ 1.003.644
Total Neto $ 4.415.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 838.980
TOTAL OC $ 5.254.662


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.626.624-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.