Orden de Compra. Nº
4359-381-SE24
"
Materiales de Construcción Según Convenio ID 4362-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4359-381-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Construcción Según Convenio ID 4362-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4362-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T.
69.170.700-8
Dirección de Unidad de Compra
Freire Nº 402 A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T.
69.170.700-8
Dirección de Facturación
Freire Nº 402 A
Comuna
Nacimiento
Impuesto
23202,23
Dirección de Envío de la Factura
Freire Nº 402 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gabriel Enrique
Razón Social
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T.
76.355.731-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ESM SINT PROF CAFE 1 GALON
ESM SINT PROF CAFE 1 GALON
$ 31.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.279
$ 31.279
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 2" 1/2 TORO NEGRO
BROCHA 2" 1/2 TORO NEGRO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
31211904
Brochas
2
Unidad
RODILLO ANTIGOTAS 5" LIZCAL
RODILLO ANTIGOTAS 5" LIZCAL
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
FITING UNIVERSAL 7" 10" FANALOSA
FITING UNIVERSAL 7" 10" FANALOSA
$ 11.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.304
$ 11.304
21102301
Equipo de riego para invernadero
2
Unidad
SET PISTOLA RIEGO 1/2" TRAMONTINA
SET PISTOLA RIEGO 1/2" TRAMONTINA
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA MADERA G100 TELA NORTON
LIJA MADERA G100 TELA NORTON
$ 531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.655
$ 2.655
21102301
Equipo de riego para invernadero
20
Metro Cuadrado
MANGUERA RIEGO 1/2" VERDE GALACTICA
MANGUERA RIEGO 1/2" VERDE GALACTICA
$ 457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.140
$ 9.140
11162111
Malla
20
Metro Cúbico
MALLA RASCH NEGRA 80% 4.2 X 100M
MALLA RASCH NEGRA 80% 4.2 X 100M
$ 1.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.640
$ 38.640
30102504
Chapa de acero
1
Par
POMEL 5/8" X90 MM DUCASE
POMEL 5/8" X90 MM DUCASE
$ 1.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.233
$ 1.233
Total Neto
$ 122.117
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.202
TOTAL OC
$ 145.319
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.