Orden de Compra. Nº4359-381-SE24 "Materiales de Construcción Según Convenio ID 4362-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4359-381-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción Según Convenio ID 4362-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4362-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Unidad de Compra Freire Nº 402 A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Facturación Freire Nº 402 A
Comuna Nacimiento
Impuesto 23202,23
Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 402 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónESM SINT PROF CAFE 1 GALONESM SINT PROF CAFE 1 GALON $ 31.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.279 $ 31.279
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2" 1/2 TORO NEGROBROCHA 2" 1/2 TORO NEGRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211904
Brochas2UnidadRODILLO ANTIGOTAS 5" LIZCALRODILLO ANTIGOTAS 5" LIZCAL $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
30181515
Estanque del WC1UnidadFITING UNIVERSAL 7" 10" FANALOSAFITING UNIVERSAL 7" 10" FANALOSA $ 11.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.304 $ 11.304
21102301
Equipo de riego para invernadero2UnidadSET PISTOLA RIEGO 1/2" TRAMONTINASET PISTOLA RIEGO 1/2" TRAMONTINA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA MADERA G100 TELA NORTONLIJA MADERA G100 TELA NORTON $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655 $ 2.655
21102301
Equipo de riego para invernadero20Metro CuadradoMANGUERA RIEGO 1/2" VERDE GALACTICAMANGUERA RIEGO 1/2" VERDE GALACTICA $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.140 $ 9.140
11162111
Malla20Metro CúbicoMALLA RASCH NEGRA 80% 4.2 X 100MMALLA RASCH NEGRA 80% 4.2 X 100M $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640
30102504
Chapa de acero1ParPOMEL 5/8" X90 MM DUCASEPOMEL 5/8" X90 MM DUCASE $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.233 $ 1.233
Total Neto $ 122.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.202
TOTAL OC $ 145.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.