Orden de Compra. Nº4362-51-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4362-28-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4362-51-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4362-28-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4362-28-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Unidad de Compra Freire 614
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Facturación Freire 614
Comuna Nacimiento
Impuesto 0,57
Dirección de Envío de la Factura Freire 614
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112011
Mangas de herramientas1UnidadLINEA N°3 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: De acuerdo a listado de Anexo N°3 adjunto a la Licitación. LINEA N°3 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: De acuerdo a listado de Anexo N°3 adjunto a la Licitación. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
11121610
Maderas duras1UnidadLINEA N°2 MADERAS: De acuerdo a listado de Anexo N°3 adjunto a la Licitación. LINEA N°2 MADERAS: De acuerdo a listado de Anexo N°3 adjunto a la Licitación. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
22101610
Distribuidoras de áridos1UnidadLINEA N°1 ÁRIDOS Y MORTEROS: De acuerdo a listado de Anexo N°3 adjunto a la Licitación.LINEA N°1 ÁRIDOS Y MORTEROS: De acuerdo a listado de Anexo N°3 adjunto a la Licitación. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 3
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1
TOTAL OC $ 4


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.