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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4364-165-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Limpiapiés, Escuela Héroes del Itata |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
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R.U.T. |
69.141.401-9 |
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Dirección de Facturación |
El Roble 174 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
41796,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Roble 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-04-2026 |
| entrega en Esc. Héroes del Itata | Horarios: lunes a jueves (8:30-17:00
hrs)
Viernes (8:30-13:00 hrs) |
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Proveedor |
TRANSPORTES SAN AGUSTIN |
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Razón Social |
TRANSPORTES DE CARGA SAN AGUSTIN SPA
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R.U.T. |
76.676.806-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES SAN AGUSTIN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161701
| Alfombrado | 2 | Unidad | LIMPIAPIES DE 10MM ALTO TRAFICO 120X80CMS CON LOGO, CON BORDE TERMO FUNDIDO CON COLOR DE BASE GRIS OSCURO( COMPLETAR FORMULARIO DE OFERENTE) | |
$ 109.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.980
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$ 219.980
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Total Neto
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$ 219.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.796
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$ 261.776
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.