Orden de Compra. Nº4364-200-SE23 "Material de Aseo, escuela Amanda Chávez Navarrete"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-200-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, escuela Amanda Chávez Navarrete
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4364-5-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 138026,26
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LA ESQUINA
Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO
R.U.T. 19.083.284-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LA ESQUINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Global- Limpiador multiuso crema 750 ml - Papel higiénico Jumno 500 mts. 6 rollos Adquisición de material de aseo, según siguiente detalle: -32 Toalla de papel 250 mts. 2 rollos -20 Cera liquida incolora 400 ml -10 Cera crema roja 360cc -10 Cera crema incolora 360cc -10 Esponjas amartillas verde duo -12 Limpia pisos aroma lavanda $ 726.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.454 $ 726.454
Total Neto $ 726.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.026
TOTAL OC $ 864.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.