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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4364-200-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Aseo, escuela Amanda Chávez Navarrete |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4364-5-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
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R.U.T. |
69.141.401-9 |
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Dirección de Facturación |
El Roble 174 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
138026,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Roble 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-05-2023 |
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Proveedor |
COMERCIAL LA ESQUINA |
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Razón Social |
MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO
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R.U.T. |
19.083.284-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LA ESQUINA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Global | - Limpiador multiuso crema 750 ml
- Papel higiénico Jumno 500 mts. 6 rollos | Adquisición de material de aseo, según siguiente detalle:
-32 Toalla de papel 250 mts. 2 rollos
-20 Cera liquida incolora 400 ml
-10 Cera crema roja 360cc
-10 Cera crema incolora 360cc
-10 Esponjas amartillas verde duo
-12 Limpia pisos aroma lavanda |
$ 726.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 726.454
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$ 726.454
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Total Neto
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$ 726.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.026
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$ 864.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.