Orden de Compra. Nº4364-284-AG26 "Adquisición de Materiales de Ferretería, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-284-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 66538
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.502.489-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería6UnidadPLANCHA SPC 3MM CARRARA( IMAGEN)  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
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Grapas de ferretería28UnidadMOLDURA CORNISA 50X50MM ( IMAGEN)  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
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Grapas de ferretería14UnidadADHESIVO DE MONTAJE 370GR.( IMAGEN)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
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Grapas de ferretería2UnidadRODILLO CORTAGOTA 18CM ( IMAGEN)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Grapas de ferretería1UnidadTINETA ESMALTE AGUA SATINADO COLOR BLANCO ( IMAGEN)  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
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Grapas de ferretería1UnidadCINTA DE JUNTAS ( IMAGENES)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
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Grapas de ferretería1UnidadTINETA PASTA MURO INTERIOR ( IMAGEN)  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 350.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.538
TOTAL OC $ 416.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.