Orden de Compra. Nº4364-331-AG26 " Adquisición de Materiales para Puntos Red, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-331-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Puntos Red, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 41230
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.502.489-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cable de redes16UnidadTOMA DE RJ45 BLANCA ETHERNET RED COLOR BLANCA PARA SOBREPONER EN CAJA CHUQUI ( INCLUIDO EL MODULO RJ45) O SIMILAR( ANEXAR IMAGEN)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
26121609
Cable de redes16UnidadCAJA CHUQUI SOBREPUESTA PVC BLANCA( ANEXAR IMAGEN)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
26121609
Cable de redes12UnidadCAJA DE DESTRIBUICIÓN SOBREPUESTA 65X65X35 MM PVC( ANEXAR IMAGEN)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
26121609
Cable de redes30UnidadCANALETA ELECTRICA ESTANDAR 20X10X200 HOFFENS O SIMILAR( ANEXAR IMAGEN)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
26121609
Cable de redes2UnidadROUTER WI-FI MERCUSYS O SIMILAR Mb110-4g ( Chips) Salida WAN inalámbrico Lte liberado 3000 MB( ANEXAR IMAGEN)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 217.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.230
TOTAL OC $ 258.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.