Orden de Compra. Nº4364-360-SE16 "Materiales Ferretería Escuela El Casino"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-360-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería Escuela El Casino
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4366-9-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 183095,78
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Galón Anticorrosivo negro $ 14.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.510 $ 14.510
60123601
Pegamento de purpurina2Unidad Tapa goteras bajo lluvia $ 4.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.772 $ 9.772
12163501
Sellador de cementación10Unidad Sellador sikaflex construcción $ 6.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.950 $ 68.950
86131502
Pintura3Unidad Esmalte verde pistacho $ 19.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.804 $ 57.804
31211904
Brochas6Unidad Rodillos chiporro natural 23 cms. $ 4.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
31211904
Brochas4Unidad Brochas 2 1/2" $ 1.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.864
31201515
Cintas de papel80Unidad Cinta adhesiva 50 mm. $ 8.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.440 $ 689.440
86131502
Pintura3Unidad Esmalte al agua blanco $ 19.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.804 $ 57.804
31211904
Brochas4Unidad Brochas 3" $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.316 $ 3.316
46101504
Pistolas3Unidad Pistolas calafatear $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
31211604
Diluyentes para pinturas5Litro Aguarrás $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.375 $ 6.375
30111601
Cemento4Saco Sacos cemento $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648
Total Neto $ 963.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.096
TOTAL OC $ 1.146.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.