|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4364-57-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Subvención Pro Retención, Carolina Ibáñez Castro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4364-6-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.401-9 |
|
Dirección de Facturación |
El Roble 174 |
|
Comuna |
Quillón
|
|
Impuesto |
21645,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
El Roble 174 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-03-2015 |
|
|
|
Proveedor |
MAKAL |
|
Razón Social |
NORMA DEL CARMEN MUNOZ VALENZUELA
|
|
R.U.T. |
7.638.485-1 |
|
Sucursal |
MAKAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Par | Según Cotización adjunta | - 2 Pabilos
- 1 Calza
- 1 Calza pantalón
- 2 calza
- 1 bolso
- 1 chaleco
- 1 blusa
- 1 blusa mezclilla
- 1 par de zapatillas
- 1 par de zapatillas
- 1calza
- 1 bolso
- 1 cuaderno
- 1 goma
|
$ 113.923,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.923
|
$ 113.923
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.923
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.645
|
|
$ 135.568
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.