Orden de Compra. Nº
4364-60-SE23
"
Adquisición de Material Aseo, Liceo Luis Cruz Martínez
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4364-60-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Material Aseo, Liceo Luis Cruz Martínez
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4364-5-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAEM
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T.
69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra
El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T.
69.141.401-9
Dirección de Facturación
El Roble 174
Comuna
Quillón
Impuesto
453364,7
Dirección de Envío de la Factura
El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL LA ESQUINA
Razón Social
MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO
R.U.T.
19.083.284-8
Sucursal
COMERCIAL LA ESQUINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
Papel higiénico JUMBO 500 mts. 6 rollos
$ 28.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 841.770
$ 841.770
42141501
Algodoneras o fibra
20
Unidad no definida
Mopa fregona algodón con mango
$ 10.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.560
$ 206.560
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
Bolsa de basura 50 x 70 cm 10 unidades
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.200
$ 83.200
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
Limpiador multiuso crema 750 ml
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.720
$ 57.720
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad no definida
Mopa de polvo pro institucional avión 90 cm.
$ 27.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 271.340
$ 271.340
47121812
Raspadores de limpieza
100
Unidad no definida
Virutilla c/jabón 4 unidades
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.200
$ 167.200
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
Toallas húmeda desinfectantes caja 35 unidades
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.900
$ 242.900
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
Lustra muebles lavanda 250cc
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.240
12161902
Detergentes surfactantes
6546
Unidad no definida
Limpia pisos aroma limón 5 litros
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.920
$ 130.920
14111520
Papel secante
30
Unidad no definida
Toalla de papel 250 mts 2 rollos
$ 12.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 365.280
$ 365.280
Total Neto
$ 2.386.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 453.365
TOTAL OC
$ 2.839.495
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.