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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4364-698-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAMA HPV III |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
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R.U.T. |
69.141.401-9 |
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Dirección de Facturación |
El Roble 174 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
242689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Roble 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
complejodonginito |
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Razón Social |
JOSÉ REGINO ESCOBAR CONCHA
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R.U.T. |
8.742.032-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
complejodonginito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 95 | Unidad | ARRIENDO DE SALÓN EN COMPLEJO TURISTICO ,DENTRO DE LA COMUNA DE QUILLON, CON AREAS VERDES Y ACCESO A PISCINA O RIO QUE PERMITAN REALIZAR JORNADA DE AUTOCUIDADO CON DOCENTES DE 09 ESCUELAS BASICAS DE LA COMUNA Y DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA QUE INCLUYA ALMUERZO. LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.277.275
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$ 1.277.275
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Total Neto
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$ 1.277.275
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 36
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IVA 19 %
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$ 242.689
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$ 1.520.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.