Orden de Compra. Nº4364-710-SE23 "Adquisición Material Fungible , Esc. Laguna Avendaño"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-710-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Fungible , Esc. Laguna Avendaño
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4364-8-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos sep del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 1090162,43
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LA ESQUINA
Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO
R.U.T. 19.083.284-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LA ESQUINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definida cotizacion n° 1061 $ 5.737.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.737.697 $ 5.737.697
Total Neto $ 5.737.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.090.162
TOTAL OC $ 6.827.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.