Orden de Compra. Nº4364-74-SE19 "Adquisición de Pintura, Sala Cuna Cariñositos del Portal"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-74-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pintura, Sala Cuna Cariñositos del Portal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4366-5-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 253932,34
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2019
TítuloDescripción
La entrega debe ser en Sala Cuna Cariñositos del PortalLa entrega debe ser la próxima semana ya que urge pintar pronto, en la dirección Galvarino esquina nogales (Sala Cuna Cariñositos del Portal), previa coordinación con el Sr. Germain Iturra, llamar al fono 944242734 o al Fono 956919205 con la Srta. Romina Roa Directora del establecimiento
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado8Unidad no definida Rodillo Lizcal 6" $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211504
Pinturas de cobertura2Unidad no definida Pasta muro acrilica ceresita o similar $ 27.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.866 $ 55.866
31211909
Bandejas de pintura2Unidad no definida Bandejas de pintura $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952
31211501
Pinturas al esmalte86Unidad no definida Esmalte al agua constructor soquina o similar $ 14.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.241.668 $ 1.241.668
Total Neto $ 1.336.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.932
TOTAL OC $ 1.590.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.