Orden de Compra. Nº4364-75-SE12 "Materiales de Ferreteria Escuela Amanda Chavez"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-75-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Escuela Amanda Chavez
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 59359,819
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CASA AZUL
Razón Social JULIO CESAR COLETTI CIFUENTES
R.U.T. 8.745.922-5
Sucursal LA CASA AZUL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadEnchufes dobles  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.412
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadEnchufes simples  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
39101701
Tubos fluorescentes25UnidadTubos Fluorecentes  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
20122349
Ganchos de cable de acero30UnidadGanchos Percheros escolares  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
39111810
Interruptor de lámpara25Unidadpartidores  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 3.992
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadTubo silicona alta temperatura   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706
27112719
Pistola de encolar1UnidadPistola de Silicona  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
31162207
Remaches de compresión100UnidadRemaches Pop  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
47131615
Escobillones3UnidadBarre hojas  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
30111601
Cemento6UnidadSacos de Cemento  $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.056 $ 19.059
30103201
Enrejado de acero15UnidadPanel de malla soldada y galvanizada de 1,8x3mts, abertura de malla de 3x13cm  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.175 $ 170.168
27112003
Rastrillos3Unidad   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
27112007
Tijeras de podar3UnidadTijeras cortar pasto  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadGalon de Pegamento cerámico  $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076
30141507
Aislamiento de tabla rígida1UnidadPlancha de Internit  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
39121511
Interruptores variables8UnidadInterruptores  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
Total Neto $ 312.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.360
TOTAL OC $ 371.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.