Orden de Compra. Nº4367-106-AG26 " Material de Aseo para CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-106-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-002 (Materiales y utiles de aseo) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación Calle Jose Miguel Carrera # 820
Comuna Quillón
Impuesto 196517
Dirección de Envío de la Factura Calle Jose Miguel Carrera # 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel200UnidadOVELLA EXPERT TOALLA JUMBO DOBLE HOJA 200 MT   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
47131608
Cepillos para aseos20UnidadAILEDA ESCOBILLA LAVAR CON CERDAS COMPACTAS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteILKO BOLSA MEDIANA MULTIUSO 25X38 CM 100 UN TRANSPARE  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
Total Neto $ 1.034.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.517
TOTAL OC $ 1.230.817


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.