Orden de Compra. Nº4367-127-SE26 "Mantención Correctiva Mini furgón Van Cargo RHTP47"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-127-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva Mini furgón Van Cargo RHTP47
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4367-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002(Mantenimiento y reparación de vehiculos) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación Calle Jose Miguel Carrera # 820
Comuna *
Impuesto 178106
Dirección de Envío de la Factura Calle Jose Miguel Carrera # 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCARSCANN CHILLAN
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OCARSCANN CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio4UnidadNeumáticos 185/65R15, propuesta del suministro vigente Celda P 17  $ 85.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.600 $ 343.600
20102305
Vehículos de servicio1UnidadAlineación de neumáticos, propuesta del suministro vigente Celda P 18  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
20102305
Vehículos de servicio4UnidadBalanceo de neumáticos, propuesta del suministro vigente Celda P 19  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
20102305
Vehículos de servicio1UnidadBatería 55 Amperes, propuesta del suministro vigente Celda P 40  $ 127.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCambio de pastillas de frenos, propuesta del suministro vigente Celda P 45  $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
20102305
Vehículos de servicio2Unidad no definidaCambio de, propuesta del suministro vigente Celda P 57  $ 74.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.800 $ 149.800
20102305
Vehículos de servicio1UnidadAseo y regulación de freno, propuesta del suministro vigente Celda P 72  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
20102305
Vehículos de servicio2UnidadCambio de bujes de bandejas, propuesta del suministro vigente Celda P 169  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCambio de líquidos de frenos, propuesta del suministro vigente Celda P 73  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaReparación de bujes caliper, propuesta del suministro vigente Celda P 215  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 937.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.106
TOTAL OC $ 1.115.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.