Orden de Compra. Nº4367-169-SE17 "Material de ferreteria CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-169-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4366-9-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna Quillón
Impuesto 2249,22
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado1Unidad no definida Cubrepiso con goma azul marino 3 x 4 mts $ 11.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.838 $ 11.838
Total Neto $ 11.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.249
TOTAL OC $ 14.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.