Orden de Compra. Nº4367-207-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4367-52-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-207-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 06-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4367-52-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4367-52-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna Quillón
Impuesto 5392,77
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Divema Ltda
Razón Social SOC ANDRES E IGNACIO VEGA MAGANA LIMITADA
R.U.T. 77.509.620-9
Sucursal Divema Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene3UnidadDispensadores de jabón líquido.  $ 9.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.383 $ 28.383
Total Neto $ 28.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.393
TOTAL OC $ 33.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.