Orden de Compra. Nº4367-229-SE25 "Material de Oficina Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-229-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4352-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-47 (MAS AMA) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna *
Impuesto 34026,15
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Organizadores de escritorio9CajaLAPIZ GRAFITO N 2 REDONDO. MARCA: FULTONS. CODIGO:9267800. SEGÚN PROPUESTA TECNICA DE LICITACIÓN 4352-2-LP25  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445 $ 5.445
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Organizadores de escritorio100UnidadGOMA DE BORRAR MIGA 4060. MARCA: MILAN. CODIGO::CP:AGMLN00003. SEGÚN PROPUESTA TECNICA DE LICITACIÓN 4352-2-LP25  $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
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Organizadores de escritorio30UnidadMARCO DIPLOMA CARTA 21,7X28. MARCA KREARTE. CODIGO:1461300. SEGÚN PROPUESTA TECNICA DE LICITACIÓN 4352-2-LP25.  $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
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Organizadores de escritorio12UnidadPILA CHICA "AA" ALCALINA UNIDAD. MARCA:DURACELL. CODIGO:2672400. SEGÚN PROPUESTA TECNICA DE LICITACIÓN 4352-2-LP25.  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
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Organizadores de escritorio5UnidadOPALINA GOFRADA 200G.CARTA BLANCA 100 UNDS.MARCA: ROKA: CODIGO: 1226500. SEGÚN PROPUESTA TECNICA DE LICITACIÓN 4352-2-LP25  $ 9.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.760 $ 45.760
Total Neto $ 179.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.026
TOTAL OC $ 213.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.