Orden de Compra. Nº4367-232-AG26 "Materiales para pintado y mejoramiento de container del CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-232-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales para pintado y mejoramiento de container del CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010(Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación Calle Jose Miguel Carrera # 820
Comuna Quillón
Impuesto 132391,62
Dirección de Envío de la Factura Calle Jose Miguel Carrera # 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción2UnidadESPATULA METALICA l0 CM   $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.204 $ 3.204
60141302
Sets de construcción6UnidadBROCHA DE 3"   $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.212 $ 7.212
60141302
Sets de construcción6UnidadRODILLO ANTIGOTEO 23 CM   $ 3.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.712 $ 20.712
60141302
Sets de construcción20UnidadCINTA PARA ENMASCARAR DE 50 (mm)   $ 6.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.680 $ 138.680
60141302
Sets de construcción2UnidadTINETA PINTURA CODIGO RAL2001 (5 GL) PARA FIBROCEMENTO Y METAL ( ROJO ANARANJADO )   $ 85.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.616 $ 171.616
60141302
Sets de construcción2UnidadPACK 1 TINETA (4 GL) + 1 GALÓN (3,78 LTS)LATEX EXTRACUBRIENTE PINTURAS SALVADOR COLOR "RAL8007 (PARDO CORZO)"   $ 85.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.616 $ 171.616
60141302
Sets de construcción2UnidadPACK 1 TINETA (4 GL) + 1 GALÓN (3,78 LTS) ESMALTE AL AGUA SATINADO PINTURAS SALVADOR COLOR "RAL8001 (PARDO OCRE)"  $ 85.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.616 $ 171.616
60141302
Sets de construcción1UnidadLLANA USA PLATACHO 300x150MM   $ 3.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347 $ 3.347
60141302
Sets de construcción1UnidadESPATULA LENGÜETA ALBAÑIL |  $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675
60141302
Sets de construcción20UnidadDISCO DE CORTE METAL 4 1/2  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
Total Neto $ 696.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.392
TOTAL OC $ 829.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.