Orden de Compra. Nº4367-291-CM26 "Insumos de curaciones para CECOSF el Casino"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-291-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos de curaciones para CECOSF el Casino
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-002 (materiales y útiles quirúrgicos) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna Quillón
Impuesto 772428,28
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD12 (2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD(2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 17.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.216 $ 213.216
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES16 (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES(2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 79.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.192 $ 1.274.192
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES16 (2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 109.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756.976 $ 1.756.976
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES12 (2229024) APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2229024) APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 43.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.960 $ 519.960
0
2239-21-LR23
CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES12 (2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES(2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 25.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.068 $ 301.068
Total Neto $ 4.065.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 772.428
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.837.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.