Orden de Compra. Nº4367-337-SE20 "MATERIAL PROMOCIONAL PROGRAMA DIR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-337-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PROMOCIONAL PROGRAMA DIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4366-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-49 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna Quillón
Impuesto 18152,6
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marketing
Razón Social VILLA Y MORALES LIMITADA
R.U.T. 76.374.866-9
Sucursal marketing
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios30UnidadLAPIZ PASTA AZUL DIFERENTES DISEÑOS Y MODELOS SEGUN CONVENIO SUMINISTRO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
80141605
Regalos publicitarios1UnidadPENDON - RETRACTIL 0,8X2MT CON ATRIL Y BOLSO DE TRASLADO FULL COLORSEGUN CONVENIO SUMINISTRO $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
80141605
Regalos publicitarios30UnidadCARPETA CORPORATIVA COUCHE TAMAÑO OFICIO UNA CARA COLOR UN BOLSILLO BLANCOSEGUN CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
Total Neto $ 95.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.153
TOTAL OC $ 113.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.