Orden de Compra. Nº4367-590-AG22 "Mantención Minibús Mercedes Benz Sprinter"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-590-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantención Minibús Mercedes Benz Sprinter
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 y 22-06-002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna Quillón
Impuesto 21144,15
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCARSCANN CHILLAN
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Sucursal OCARSCANN CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1Unidad Materiales $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
25101703
Ambulancias1Unidad Polea lisa (chico) $ 17.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.975 $ 17.975
25101703
Ambulancias1Unidad Polea lisa grande A6512000270 INA $ 18.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.420 $ 18.420
25101703
Ambulancias1Unidad Correa 2213/6PK: Gates $ 24.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.890 $ 24.890
25101703
Ambulancias1Unidad Mano de obra $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 111.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.144
TOTAL OC $ 132.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.