Orden de Compra. Nº4367-71-AG24 " Material de ferretería para reparaciones en Postas de Salud Rural de Liucura Alto y Coyanco"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-71-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería para reparaciones en Postas de Salud Rural de Liucura Alto y Coyanco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 (Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna Quillón
Impuesto 95171
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería La Union Quillon
Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.183.572-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería La Union Quillon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad 2418540 1 BROCHA ESTAMPA 4" MADERA NATURAL $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
31211906
Rodillos de pintar8Unidad 2415502 RODILLO HELA CORTAGOTA 18 CM $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
31211904
Brochas6Unidad 2418515 BROCHA ESTAMPA 1.1/2" MADERA NATURAL $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31211501
Pinturas al esmalte4Tineta ACRIZINC BASE COLOR CAFÉ (TINTOMETRIA) $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 500.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.171
TOTAL OC $ 596.071


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.718.730-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.183.572-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.502.489-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.792.438-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.033.251-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.