Orden de Compra. Nº4367-97-CM26 "Insumos médicos para unidad de Procedimientos del CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4367-97-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos médicos para unidad de Procedimientos del CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-002 (Materiales y útiles quirúrgicos) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 61.972.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820
Comuna Quillón
Impuesto 739770,13
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES15 (2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES(2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 24.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.155 $ 367.155
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES12 (2229024) APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2229024) APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 42.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.276 $ 507.276
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES12 (2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 107.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.596 $ 1.285.596
0
2239-21-LR23
LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD100 (2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD(2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD ; Región del Ñuble; Quillón; José Miguel Carrera #820 $ 17.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.733.500 $ 1.733.500
Total Neto $ 3.893.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 739.770
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.633.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.