Orden de Compra. Nº4368-79-SE16 "DAÑO SALAS MODULARES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4368-79-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2016
Nombre de la Orden de Compra DAÑO SALAS MODULARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto Educacion - MUNICIPALIDAD LIMACHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra PALMIRA ROMANO SUR Nº 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación PALMIRA ROMANO SUR Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 164987,45
Dirección de Envío de la Factura PALMIRA ROMANO SUR Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNO FAST ATCO S.A.
Razón Social TECNO FAST ATCO S A
R.U.T. 96.777.070-1
Sucursal TECNO FAST ATCO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112209
Contenedor de paredes rectas1Unidad no definida Detalle de daños generados en arriendo según archivo adjunto. $ 868.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.355 $ 868.355
Total Neto $ 868.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.987
TOTAL OC $ 1.033.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.