|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4370-4-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
empalme electrico y guardia de seguridad 4370-1-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4370-1-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
|
|
R.U.T. |
69.081.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Tagua Tagua 222 |
|
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
|
|
Impuesto |
287850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tagua Tagua 222 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Zuñiga Sec |
|
Razón Social |
LUIS ALBERTO ZUNIGA ARAYA
|
|
R.U.T. |
6.528.436-7 |
|
Sucursal |
Luis Zuñiga Sec |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | EMPALMES ELECTRICOS Y GUARDIA CARNAVAL 2018 | Mano de obra y profesional para 3 empalmes eléctricos BT provisorios y guardia durante la realización del carnaval 2019. |
$ 1.515.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.515.000
|
$ 1.515.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.515.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.850
|
|
$ 1.802.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.