Orden de Compra. Nº4371-43-AG26 "Adquisición carro de arrastre "Oficina móvil" Tto; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4371-18-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4371-43-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición carro de arrastre "Oficina móvil" Tto; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4371-18-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 264 / 215-29-03-000-000-000 del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua 222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 1101680,61
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGMO
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES IGMO SPA
R.U.T. 77.672.396-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadADQUISICIÓN DE CARRO DE ARRASTRE OFICINA MÓVIL , SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO PROVEEDOR.   $ 5.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.319 $ 5.798.319
Total Neto $ 5.798.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.101.681
TOTAL OC $ 6.900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.