Orden de Compra. Nº4372-103-SE23 "CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4372-103-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4372-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 70841,31
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ShopStore Limitada
Razón Social ShopStore Limitada
R.U.T. 76.402.411-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ShopStore Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global20 Saco Cemento Especial 25kg 6 ml Polietileno Transparente Doble Ancho 1200ml 2 m3 ripio 2 m3 Arena 1 kg Clavos Acero Corriente 3" 1 Bolsa Clavo para techo 2 1/2" bolsa de 100 Unidades 2 paquete poliestireno expandido de 50mm (6m2) 1 Rollo Papel fieltro de 16 x 1 m liso 6 Plancha Techo de Zinc Alum de Ondas (3,66mt x 0,851mt x 0,35mm) 15 Unidades tapa Canteada de 3,2mts x1" x4"  $ 372.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.849 $ 372.849
Total Neto $ 372.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.841
TOTAL OC $ 443.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.