Orden de Compra. Nº4372-211-SE23 "CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4372-211-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4372-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 77493,59
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ShopStore Limitada
Razón Social ShopStore Limitada
R.U.T. 76.402.411-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ShopStore Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global1 Caja Tornillo acero Volcanita 6 x 1 5/8" 1 Kg Clavos Acero Corriente 1,5" 2 Kg Clavos Acero Corriente 3" 2 Kg Clavos Acero Corriente 4" 2 Bolsa Clavo para techo 2 1/2" bolsa de 100 Unidades 4 Unid Caballete Hojalata 3 x 0,4m x4mm 2 paquete Poliestireno Expandido de 100mm (3m2) 1 Rollo Papel Fieltro de 40x1m liso 1 galón esmalte al agua color blanco hueso 1 Unid Brocha 4" 1 galón Pasta Muro Interior 10 Plancha techo de Zinc Alum de Ondas (3,66mt x 0,851mt x 0,35mm) 2 Plancha Yeso-Cartón Gyplav de 2,4mt x1,2mt x10mm) 15 Unid Pino Seco Dimensionado de 3,2mts x 1" x4" 10 Unid Pino Seco Dimensionado de 3,2mts x 2" x2" 6 Unid Cuarto Rodón   $ 407.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.861 $ 407.861
Total Neto $ 407.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.494
TOTAL OC $ 485.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.