Orden de Compra. Nº4372-229-SE24 "Contrato suministro áridos 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4372-229-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro áridos 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4372-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999030001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 475760
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIEROS PYP SPA
Razón Social INGENIEROS PYP SPA
R.U.T. 77.375.502-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIEROS PYP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos24Metro CúbicoSE REQUIERE 24 MT3 DE GRAVA PARA PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CALLES DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE 2024.GRAVA PARA CONTRATO DE SUMINISTRO DE ACUERDO A EETT $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
22101610
Distribuidoras de áridos224Metro CúbicoSE REQUIERE 224 MT3 DE BASE GRANULAR PARA PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CALLES DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE 2024.BASE GRANULAR PARA PAVIMENTO DE HORMIGON DE ACUERDO A EETT $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000
Total Neto $ 2.504.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.760
TOTAL OC $ 2.979.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.