Orden de Compra. Nº4372-33-SE23 "CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4372-33-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4372-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 129623,13
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ShopStore Limitada
Razón Social ShopStore Limitada
R.U.T. 76.402.411-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ShopStore Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalMateriales de construcción de Contrato de Suministro ID:4372-6-LP23, para solicitud Asistencial N° 690 e Informe Técnico N° 10 25 SACOS DE CEMENTO ESPECIAL 25 kg 5 klgs DE CLAVOS ACERO CORRIENTE DE 3" 4 BOLSAS DE CLAVOS PARA TECHOS DE 2 1/2" bolsa de 100 unidades 24 PLANCHAS DE ZINC ALUM DE ONDAS (3.66mtx8,851mtx0,35mm) 80 unid TAPA CANTEADA DE 3,2 mts x 1 plg x 4 plg   $ 682.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.227 $ 682.227
Total Neto $ 682.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.623
TOTAL OC $ 811.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.