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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4372-33-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4372-6-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas S/N |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
129623,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ShopStore Limitada |
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Razón Social |
ShopStore Limitada
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R.U.T. |
76.402.411-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ShopStore Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Global | Materiales de construcción de Contrato de Suministro ID:4372-6-LP23, para solicitud Asistencial N° 690 e Informe Técnico N° 10
25 SACOS DE CEMENTO ESPECIAL 25 kg
5 klgs DE CLAVOS ACERO CORRIENTE DE 3"
4 BOLSAS DE CLAVOS PARA TECHOS DE 2 1/2" bolsa de 100 unidades
24 PLANCHAS DE ZINC ALUM DE ONDAS
(3.66mtx8,851mtx0,35mm)
80 unid TAPA CANTEADA DE 3,2 mts x 1 plg x 4 plg
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$ 682.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 682.227
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$ 682.227
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Total Neto
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$ 682.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.623
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$ 811.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.